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问题:

[单选题] 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是( )。

A、付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理

B、通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险

C、采购、验收与相关会计记录需职责分离

D、付款审批与付款执行需职责分离

参考答案:

B、通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险

  参考解析

试题来源参考:

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