问题:
A、上年度内部控制存在重大缺陷,没有迹象表明本期有所改进
B、内部控制已连续三年有效实施,没有迹象表明本期发生变化
C、在与所考虑的内部控制相关的业务领域,全年总计发生三笔大额交易
D、采用电子方式交易2万次,但不存在可以利用的计算机辅助审计技术
● 参考解析
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