当前位置: 首页 > 会计考试 > 注册会计师

问题:

[单选题] 针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。

A、库存现金超出限额及时送存银行

B、担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开

C、现金的收支与记账的岗位分离

D、对现金收支业务进行内部审计

参考答案:

B、担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开

  参考解析

试题来源参考:

公众号搜题更便捷

    扫码关注题大师公众号

    文字、语音、截图都可搜题

    亿级题库 秒出结果

相关题库